統計局五項經費自查報告

時間:2022-05-19 10:56:51

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統計局五項經費自查報告

一、強化組織領導

統計局收到文件后,局黨組召開專題會議研究此項工作,自查自糾領導小組由局黨組書記、局長同志擔任組長,分管財務工作的副局長同志、監察室主任同志任副組長,辦公室主任、財務人員為成員。實行逐項、逐帳檢查,并將自查情況在職工會及政務公開欄進行公示,接受干部職工監督。

二、開展專項自查自糾

通過重點對“五項經費認真自查,具體情況是:公務接待方面:重點從公務接待范圍、標準、陪餐人數等方面,采取逐筆逐筆的檢查和核對,通過檢查沒有發現隨意接待、超標準、規格接待、超陪餐人員現象發生。存在的問題一是幫扶村到局機關聯系工作時,公務用餐沒有公函;二是存在上級檢查接待時,僅有電話記錄無正式公函的現象。

公款出國(出境)方面:沒有此項經費開支。

會議費方面:2014年召開全縣統計業務培訓會議一次。會議召開嚴格按照《縣縣級機關會議費管理辦法》委辦發〔2014〕9號文件要求進行申報,并按規定上報分管領導審簽同意后,組織召開業務培訓會議,并按照規定的標準安排食宿。

培訓費方面:始終堅持接上級正式文件通知,由主要領導簽字同意后,方可參加上級組織的各類業務培訓原則,全年沒有一起違規參加培訓現象。

差旅費方面:2014年1-6月嚴格執行《縣行政機關差旅費管理辦法》精神,7月后嚴格執行《縣行政機關差旅費管理辦法》精神,以及局機關關于差旅費管理的制度,從嚴審核出差事由、出差人數、出差天數,強化源頭管控。

三、構建長效機制

通過本次“五項”經費專項自查,我們認為,必須增強執行“八項規定”及財經紀律的思想自覺、行為自覺及監督管理,進一步健全完善財務管理制度體系,構建嚴格經費支出管理的長效機制,真正把財務管理權力關進制度的“籠子”。

針對自查中存在的不足與問題,局黨組將專題研究解決,舉一反三,在今后工作中更加注重制度建設、嚴格審核、規范管理,確保經費管理廉潔效能、公開透明。