辦公室自查自糾報告范文

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辦公室自查自糾報告

篇1

一、自查自糾和項目排查工作目標

各鎮辦、部門要按照省、市和我區統一部署,重點對年以來政府投資項目和使用國有資金項目特別是擴大內需項目進行全面自查和認真排查,分門別類,建立臺帳,造冊登記,摸清底數,找出存在的突出問題,分析原因,提出治理對策。

二、自查自糾和項目排查工作要求

(一)要高度重視專項治理工作。根據中、省、市專項治理工作辦公室的要求,按照“誰建設,誰負責;誰主管,誰負責”的原則,認真組織第二階段自查自糾和項目排查工作,要摸清底數,找準問題,剖析原因,分類處理。

(二)實行嚴格的工作責任制度。各單位要對專項治理工作做出具體安排,細化工作任務,明確工作責任。區工程治理辦公室要加強監督檢查,一級抓一級,層層抓落實。對自查自糾、項目排查走過場的,要給予通報批評并責令“補課”。對拒不自查、掩蓋問題或弄虛作假、拒不糾正、壓案不查的,要嚴肅追究直接責任人和有關領導的責任。

(三)實行嚴格的統計匯總上報制度。按照區治理工程建設領域突出問題工作領導小組辦公室《關于對全區工程建設領域突出問題專項治理工作開展監督檢查的通知》要求,各單位要對專項治理工作動員部署情況進行自查;以政府投資和使用國有資金的項目為重點,對年以來立項、在建和竣工的規模以上建設項目情況進行排查。嚴格按照有關法律法規和政策規定,逐個項目清理,找出存在問題,由單位主要負責人簽署意見后,于年12月31日前上報區專項治理領導小組辦公室。對于上報問題不真實、弄虛作假的,一經發現,將對有關單位領導實行問責。區專項治理領導小組辦公室從12月1日起,對各單位自查自糾情況進行檢查指導。

篇2

一、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是:在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織(以下簡稱采購人)、采購機構(包括政府集中采購機構和社會機構)政府采購執行情況專項檢查的基礎上,摸清和掌握政府采購領域中存在的問題,重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節;通過認真開展自查自糾工作,使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育,自覺增強依法行政、依法采購意識;針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題,嚴肅查處不規范行為,建立健全各項規章制度,完善管理體制和運行機制,為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查,促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定,提高依法采購的意識和能力,糾正錯誤觀念和不正當交易行為,堵塞管理與操作執行的漏洞,促進廉政建設,確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。

二、專項檢查范圍

此次專項檢查的范圍是,各級采購人、采購機構**年和**年政府采購執行情況。其中,采購機構包括政府集中采購機構、省級財政部門認定的乙級政府采購機構和部分甲級政府采購機構。

三、專項檢查組織與實施

省財政廳、省監察廳、省審計廳共同成立“**省政府采購執行情況專項檢查領導小組”(以下簡稱“省級領導小組”),負責全省和省級專項檢查工作的組織領導和各市、縣(市)專項檢查工作的指導。省級領導小組由省財政廳廳長劉昆同志擔任組長,省財政廳副廳長歐斌同志、省監察廳副廳長張渝同志、省審計廳副廳長歐陽標同志擔任副組長。省級領導小組下設辦公室,由省財政廳副廳長歐斌同志兼任辦公室主任。辦公室設在省財政廳(政府采購監管處)。各市財政局、監察局、審計局也要相應共同成立專項檢查領導小組和辦公室,負責本地區專項檢查工作的組織領導,并負責匯總所轄縣(市、區)專項檢查情況和總結報告,報省級領導小組。各市要根據《通知》要求盡快成立專項檢查領導小組及辦公室,并于5月20日前報省級領導小組辦公室。省級各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。

四、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法,從5月開始到9月結束,具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下:

(一)自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規定,增強開展自查自糾的主動性的基礎上對本單位**年和**年政府采購執行情況開展自查自糾,主要內容包括:

1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況,是否存在規避政府采購行為;

2.政府采購預算、計劃編制和執行情況,是否存在不編漏編現象;

3.采購方式選擇和執行情況,有無違規行為;

4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況,納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購;

5.采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況,是否執行了制度規定,有無違規操作行為;

6.工程實施政府采購執行情況,有無規避招標等違規行為;

7.上級專項資金實施政府采購情況,是否都執行了制度規定;

8.政府采購政策功能落實情況,是否嚴格執行了制度規定;

9.受理質疑案件的答復處理情況;

10.采購機構財務開支情況,是否存在違反財經紀律現象;

11.其他有關情況。

采購人、采購機構自查自糾工作結束后,應當對本單位自查自糾情況歸納整理,查找問題根源,形成自查自糾報告,并填寫自查自糾有關表格(電子版,詳見《通知》附件)。其中,采購人應當填寫表格1、表格2和表格7;政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7;社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。

省財政廳負責將自查自糾表格光盤發放給各市財政部門、省級各部門以及政府采購社會機構,各地級以上市財政部門負責本級以及所轄縣(區)級財政部門的發放工作(具體發放辦法詳見粵財采購便〔2008〕6號文)。中國政府采購網、南昌興業科技有限責任公司網站將提供電子版光盤下載。

自查自糾階段結束后,各地級以上市財政部門及省級各部門應于6月10日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格上報到省級領導小組辦公室。同時,在每一個工作階段完成后,要將有關工作成效、存在問題和有關工作情況及時上報到省級領導小組辦公室。電子化表格可通過電子郵件發送到:

(二)重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量,各市要對采購規模大、采購項目多的采購人、采購機構執行情況開展重點檢查。自查自糾結束后,各市領導小組及省級各部門要根據本地區和本部門實際確定重點檢查范圍。其中,采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地區所有采購人的20%(其中,省級各部門的重點檢查覆蓋面為本部門20%的單位),以及所有集中采購機構及部分社會機構。

重點檢查工作結束后,各地級以上市領導小組及省級各部門應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議,于8月5日前報省級領導小組辦公室。

省領導小組將從省財政廳、省監察廳、省審計廳中抽調人員組成5個—7個檢查小組和督導小組對各市、省直重點檢查單位以及部分政府采購機構進行檢查和督導。

(三)整改提高。8月1日---31日為整改提高階段。采購人、政府采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題,以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施。制定整改方案、整改情況要以書面形式提交給本級專項檢查領導組。整改措施不力、效果不好的,本級領導小組應督促其重新進行整改。

(四)驗收總結。9月1日---30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后,各市領導小組及省級各部門要組織好本地區和本部門的驗收總結工作,總結分析檢查工作中發現的問題和原因,確保專項檢查工作不走過場,將整改措施落到實處。各地級以上市領導小組及省級各部門要將本地區和本部門的總結報告于9月30日前上報省級領導小組辦公室。

三、專項檢查工作要求

(一)高度重視,加強領導。各市領導小組和省級各部門要加強專項檢查工作的組織領導,根據《通知》的有關要求,制定符合本市和本部門實際的工作方案和相關配套文件,確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本市和本部門的專項檢查工作,在檢查過程中遇到問題要及時向省級領導小組匯報,及時解決。

(二)精心組織,狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣、政策性強、工作難度大,各級財政、監察、審計部門要通力合作,從經費和工作人員上給予必要的保障,精心組織和安排各個階段的工作,做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實,一級抓一級,層層抓落實。對工作不力,造成不良后果的,要追究有關領導的責任。

(三)突出整改,務求實效。各地及省級各部門對檢查中發現的問題要認真分析原因,切實整改,務求取得實效。同時,要通過專項檢查,進一步完善制度,規范政府采購程序,建立健全依法采購的高效機制。

篇3

機場自1991年通航以來,安全平穩運行了22年。隨著航站發展,機場運行安全要求不斷提高,航站在安全基礎、安全意識和安全行為等方面得到了穩步健康的發展,安全管理模式實現了從被動到主動、從事后到事前、從經驗到科學的轉變。根據《民用機場運行安全管理規定》要求,決定開展2011年度機場運行安全狀況評估工作,有關事項通知如下:

一、評估依據

根據《民用機場運行安全管理規定》第12條,機場管理機構應當每年對機場的運行安全狀況組織一次評估。

二、評估目的

通過對機場管理機構和各保障部門一年來履行職責以及設施設備的狀況進行評估,總結經驗,查找不足,消除隱患,不斷完善機場各種運行手冊以及操作規范標準,推進機場安全管理體系建設,提升機場安全管理水平,確保機場運行持續安全、有序、正常。

三、組織領導

為加強對運行安全狀況評估工作的組織和領導,成立機場運行安全狀況評估工作領導小組,統籌指導2011年度機場運行安全狀況評估工作。

領導小組下設辦公室,設在安全監察室,負責本年度機場運行安全狀況評估的組織和協調,貫徹落實領導小組的指示精神,召集評估工作會議,收集匯總評估資料,完成運行安全狀況評估報告編寫。辦公室主任由金紅衛同志兼任,趙鎮榮、周項兵為辦公室成員。

四、實施步驟

2011年度機場運行安全狀況評估工作分為部門自查自評、航站檢查整改、總結評估、跟蹤監督四個階段進行。

1.部門自查自評階段(11月20日-11月30日)各部門結合部門工作情況,組織自查自糾自評活動,對部門工作逐項進行排查,內容包括一年來部門履行職責情況、設施設備的狀況、運行保障中的經驗教訓,安全管理中的創新和不足。對自查中發現的安全隱患和薄弱環節進行整改,對自身不能整改的問題,報航站安監室匯總。各部門自查自糾情況有臺帳記錄,并形成部門自評報告報安監室。

2.航站檢查整改階段(12月1日-12月10日)機場運行安全狀況評估領導小組,在各部門自查自糾自評的基礎上,開展機場運行安全狀況評估前的安全大檢查,內容包括各部門自查自糾自評活動開展情況,運行保障中執行標準規范的情況,一年來安全責任制落實情況,安全臺帳記錄情況等,并針對存在的安全隱患和薄弱環節,下發整改通知書,制定整改計劃,限期整改。

3.總結評估階段(12月11日-12月20日)機場運行安全狀況評估領導小組組織對各部門自查自糾自評情況、各部門履行職責情況、設施設備狀況等一年來的工作進行總評,并編寫“機場運行安全狀況評估報告”,按要求將評估報告上報民航監管局,反饋給各部門及駐場單位。

4.跟蹤監督階段(12月21日-2012年)航站安監室針對機場運行安全狀況評估中發現的安全隱患,薄弱環節,進行跟蹤監督檢查,確保發現的隱患全部整改到位。

五、工作要求

1.加強領導,思想到位。機場運行安全狀況評估工作是一項嚴肅的工作,事關機場安全生產工作的大局,各部門必須高度重視,認真對待,精心組織實施,扎實做好2011年度機場運行安全狀況評估工作。

篇4

一、審核清理范圍和目標

審核清理范圍:全市現有的合法生豬定點屠宰企業。由商務辦牽頭組織相關部門對現有的合法生豬定點屠宰企業進行聯合初審,依據審核清理標準逐項進行檢查。

審核清理工作目標:通過本次審核清理工作,對不達標、不符合設置規劃或有嚴重違法行為的生豬定點屠宰企業,一律取消其定點屠宰資格,確保所有取得生豬定點屠宰資格的企業均符合設置規劃要求,達到《食品安全法》、國務院《生豬屠宰管理條例》、《省牲畜屠宰管理條例》、《市生豬定點屠宰廠(場)設置規劃(2011-2012)》等法律法規規定的條件和相關標準。

二、審核清理標準

根據《省生豬屠宰行業發展規劃》(陜政發[2011]73號)、《市生豬定點屠宰廠(場)設置規劃(2011-2012)》文件下達的我市生豬屠宰企業數量,依據《食品安全法》、《動物防疫法》、《環境保護法》、國務院《生豬屠宰管理條例》、《省牲畜屠宰管理條例》、等規定的條件及《生豬屠宰與分割車間設計規范》(GB50317—2009)等國家標準進行審核清理,切實落實定點屠宰廠(場)點設置規劃,使所有生豬定點屠宰企業符合規模設置數量。

三、實施步驟

(一)成立領導小組,制定審核清理方案

我市將成立生豬定點屠宰資格審核清理工作領導小組,由市政府副市長任組長,商務辦主任任副組長,市商務辦、畜牧局、環保局、公安局、衛生局、工商局、質監局、食品藥品監管局為成員單位。領導小組下設辦公室,辦公室設在市商務辦,辦公室主任由市商務辦主任兼任。辦公室工作職責是要對全市所有生豬定點屠宰企業進行全面摸底清查,全面掌握定點屠宰場和小型屠宰點的數量及現狀,制定本市審核清理工作具體實施方案。并在2012年4月底前將生豬屠宰場和小型屠宰點名單及清理情況(按規定履行了審批程序的附相關審批件復印件)報市審核清理工作領導小組辦公室。

(二)宣傳動員

2012年3月底前,由市生豬定點屠宰資格審核清理工作領導小組辦公室制定審核清理工作具體實施方案,完成審核清理工作的宣傳動員和安排部署,由市商務部門召開生豬定點屠宰企業和經營者動員大會,將本次審核清理工作宣傳到所有屠宰企業、經營單位和個人。

(三)企業自查自糾

2012年4月上旬,市生豬定點屠宰資格審核清理工作領導小組辦公室要積極動員、指導生豬定點屠宰企業開展自查。各生豬定點屠宰企業和經營者要依據審核清理條件和標準認真開展自查自糾,要對照審核清理標準逐項進行檢查對照,確認所有自查項目符合條件后,向市生豬定點屠宰資格審核清理工作領導小組辦公室提交企業自查自糾報告和定點屠宰資格審核書面申請。所有生豬定點屠宰企業,不論是否已經換證,都必須開展自查,沒有開展自查或未提交定點屠宰資格審核申請的,視為自動放棄定點屠宰資格。

(四)現場聯合初審

2012年4月底前,市商務辦在接到生豬定點屠宰企業上報的自查自糾報告和審核申請后,向市人民政府報告自查自糾情況,由市生豬定點屠宰資格審核清理工作領導小組辦公室組織有關部門對全市生豬定點屠宰企業進行現場聯合初審,填寫審核表,確認全部項目審核完成后,提請市人民政府將生豬定點屠宰場的申請和自查自糾報告及市級主管部門審核表上報市審核清理工作領導小組辦公室審核。

(五)迎接市級人民政府現場審核驗收

2012年5月上旬,市商務局審核驗收,向市政府報告,市政府將組織商務、農業、環境保護及其他相關部門組成聯合審核驗收組,對初審合格的生豬定點屠宰廠(場)的生產和技術條件、肉品質量安全管理、環境保護及防疫條件等進行全面審核,并將審核意見上報市政府。經市政府審核合格的生豬定點屠宰企業,經征求省商務廳意見后審批并上報省人民政府備案,由市政府統一換發新的生豬屠宰證、章、牌,并向社會公示。

四、措施和要求

(一)加強領導,完善審核清理部門協調機制

各相關單位要成立相應的領導機構,制定審核清理方案,提出工作目標和工作進度,落實工作人員,明確工作責任,使審核清理各項工作落到實處。

(二)各部門職責及分工

各成員單位既要履行各自職能,又要協同配合。商務、畜牧、環保、工商等有關部門對屠宰企業進行現場審核時,要認真按照程序,填好每一個項目。嚴格遵守“誰審核,誰簽字、誰負責”的原則,務必做到不遺漏、不徇私、不弄虛作假。

商務部門做好牽頭協調與服務工作,密切與各部門協同配合,確保形成工作合力。畜牧部門和衛生監督機構要嚴格按照《動物防疫法》和《動物防疫條件審查辦法》的規定,對生豬定點屠宰企業選址、布局、人員、設施設備等動物防疫條件進行嚴格審查。對已取得《動物防疫條件合格證》的生豬定點屠宰企業的動物防疫條件進行重新審核,對達不到規定條件的,要責令整改,拒不整改或整改后仍不合格的,收回并注銷《動物防疫條件合格證》。環保部門要嚴格生豬屠宰行業的準入門檻,把好環保關,對未上污水治理設施、設施不能正常運行、處理后的屠宰廢水不能達標排放、未依法辦理相關環保手續的企業,一律不予通過審核,同時結合審核清理工作,加強對生豬屠宰行業的環境監管,對檢查中發現的環境違法問題一律依法從嚴處理。工商部門要認真做好對生豬定點屠宰企業的年度檢驗工作,重點審查生豬定點屠宰企業是否具備有效的生豬定點屠宰證書,對未取得生豬定點屠宰證書或者生豬定點屠宰證書被撤銷、吊銷的企業,依法責令其限期辦理或者變更經營范圍,逾期未辦理的,依法吊銷營業執照。工商、畜牧等部門以審核清理工作為契機,加大市場監管工作力度,營造良好的消費環境。要建立長效機制,對企業資格進行動態審核。

(三)加強部門協同配合

商務部門、畜牧、環保、公安、衛生、工商、質監、藥監等部門密切配合和協作,推動生豬屠宰企業加大企業改造升級的投入力度,加大對私屠濫宰、生豬注水等違法行為的打擊力度,為審核清理改造創造良好環境。對于違反土地管理、城市規劃、環境監管、消防檢查、稅收管理及工商年檢等方面法規、政策規定的屠宰企業,要結合審核清理工作,嚴格依法處理。

篇5

一、領導班子高度重視

我局高度重視黨風廉政建設工作,對嚴格執行廉潔自律有關規定相關工作及時召開了領導班子會議進行貫徹和傳達,領導班子成員一致認為此次對執行廉潔自律有關規定進行是黨風廉政建設的重要內容,是教育領導干部堅持以身作則、清正廉潔、一身正氣,增強反腐倡廉的自覺性,堅持立黨為公、執政為民,做好本職工作的有力手段。一定要抓好、抓實、抓出成效。為確?;顒拥捻樌_展,我們成立了自查自糾領導小組,黨組書記、局長任組長,紀檢組長具體負責。在活動中,我們注意發揮兩個作用:一是領導的示范作用。尤其是黨員領導干部帶頭參加查找,以無聲的行動影響帶動活動有聲有色地開展起來;二是組織的推動作用。月日,我局組織召開了局機關全體職工和二級單位領導參加的“反腐倡廉警示教育”活動動員大會,局黨組書記、局長、領導小組長親自親動員,對我局執行廉潔自律有關規定工作安排部署,紀檢組長組織了對川紀發10號文件的學習,使我局執行廉潔自律有關規定的自查自糾活動在全局迅速啟動。

二、自查自糾成效明顯

結合創先爭優活動查找分析問題階段和廉政警示教育月活動,我局對執行廉潔自律有關規定自查自糾活動以科室、二級單位為單元,取得了明顯成效。每個崗位的同志,清理出了自己的崗位職責,對照崗位職責、對照有關規定逐條查找,查找結果通過局辦公室(紀檢監察室)的審核。每個同志均認真查找問題,剖析自我,廉潔意識入腦入心。同時也有針對性的提出了崗位廉政風險防范措施。

嚴格執行厲行節約有關方面。我局嚴格執行財政經費預算,沒有領導參加因公出國(境)。沒有在風景區舉辦會議,也沒有用公款請客送禮現象。為嚴格控制接待標準,還專題研究修訂了局《公務接待管理制度》,將原來各業務科室承辦的對口接待工作,集中辦公室統一管理,實行接待申報制度。嚴格控制接待規模和陪同人數,防止超標準接待,確保公務接待費用壓縮10%的目標任務完成。

車輛管理方面。我局沒有超標準配備公務車。為加強公務車管理,專門實行了節假日車輛集中管理制度。規定節假日車輛集中停放到局屬礦山救援中心操場,除值班車輛外,一律不得停放在外。一旦安全事故發生,要到事故現場組織救援,駕駛員接到出車通知,即乘坐的士到車輛集中停放點取鑰匙出車。為鞏固城鄉綜合環境整治工作,還規定局屬所有車輛平時不得在外亂停亂放,局辦公室凡是發現駕駛員將車輛停放在餐館娛樂場所,第一次責令寫出深刻檢查,第二次作停崗處理。

不準賭博、違規打麻將有關規定方面。沒有發生違規打麻將有關規定。在自查自糾活動中,對個別同志利用工作電腦在工作時間上互聯網看股票信息一事,局紀檢組進行了誡勉談話。

沒有發生違規收受紅包禮金現象。

組織人事紀律方面。今年我系統(機關及二級單位)新提拔的9名中層干部,均按《黨政領導干部選拔任用條例》有關程序執行,制定了詳實的競崗方案。通過個人報名、競崗演講、群眾評議、組織考察、上報審批等程序,選出了工作有激情、精力充沛的9名中層干部。沒有發生任何黨政領導干部選拔任用有關規定。

個人有關事項報告制度落實方面。我局堅持每年領導干部個人有關事項報告制度。沒有違反規定的現象。近期,省安監局抽調主要領導帶隊組織全省安全監管執法交檢查,都是按規定向市政府作了報告。

篇6

單位辦公用房自查報告范文(一)

據下發有關的文件精神,按照上級的安排部署,我院高度重視,及時行動,對現有辦公用房進行了清理。經自查,我院辦公用房符合文件規定?,F將開展辦公用房清理工作匯報如下:

一、辦公用房使用情況

我院辦公用房系借用原供銷社大樓,位于中山路,由于資產借用,所以我院并無產權。醫院現有辦公人員14人,辦公區有6間辦公室。具體情況如下:院長二人一間,20平方米;黨支部副書記一人一間,8平方米;副院長三人各一間,分別8平方米;辦公室二人一間,15平方米;賬務四人一間,15平方米;護理部、醫務科兩人一間,15平方米。

二、自查情況

經自查,我院不存在超標準占有、使用辦公用房的情況,符合標準。同時,各辦公室布置簡單、整潔,既厲行節約,在很大程度上又提高了工作人員的工作效率。

三、自查措施

(一)統一認識,明確責任。為貫徹落實文件相關要求,我院領導高度重視,落實專人負責,掌握政策標準,及時按清理范圍、內容對辦公用房逐一進行了清理,確保有關精神落實到位。

(二)強化措施,狠抓落實。根據辦公用房建設標準有關規定和要求,迅速在全院范圍內開展自查工作,進一步明確了自查和統計上報的工作要求,確保各項數據真實有效。

(三)嚴明紀律,加強督查。嚴格按照要求,認真自查自糾,堅決堵塞管理和工作上的漏洞,對自查和上報工作進行“回頭看”,杜絕錯報、漏報等現象。加強經常性督查檢查,從根本上杜絕辦公用房超標使用現象的發生。

盡管我們用判斷力思考問題,但最終解決問題的還是意志,而不才智。

單位辦公用房自查報告范文(二)

近日,我局對所有的辦公用房進行了認真的清理,并對照國家相關標準進行了自糾整改,現將有關整改情況報告如下。

一、辦公用房基本情況

我局位于信陵鎮北京大道221號的辦公樓工程于1996年被批準開始建設, 1997年完成“三通一平”及擋土墻工程,后因資金缺口大而一直未建。2019年4月,在縣規劃委的一再督促下,為了解決辦公用房,同時化解原有基建債務,我局擬定將辦公樓的一、二樓作為商場對外公開拍租或拍賣,開始續建。現占地1898m2,建筑面積4294.45 m2,建設8層。于2019年10月完工并交付使用??h政務服務中心、縣旅游局相繼參與合建,縣政務服務中心占用一至四樓,縣旅游局占用五至六樓。我局占用七至八樓,建筑面積1073.62 m2,其中:我局實際占用七樓,辦公房屋15間,使用面積382.83m2,八樓15間辦公房分別出租給信陵鎮工商分局和縣殘聯,使用面積396.87m2,年租費7萬元。

我局現有在職職工29人,其中:參照公務員法管理事業編制人員5人(正科級1人,副科級3人,科員1人),自收自支事業編制人員17人,企業編制人員6人,聘用臨時人員1人。從辦公用房分配使用情況看,我局科級領導干部3人使用房屋4間,使用面積116.82 m2,對照國家標準超面積約89m2;其他在職職工25人實際使用辦公用房9間,使用面積170.01 m2(已剔除會議室、檔案室等3間公共設施使用面積96 m2),人均使用面積6 m2左右,符合國家標準。

二、自糾整改情況

篇7

根據XX委編委轉發的《關于開展部門(單位)機構編制自查自糾的通知》(XXX通﹝2021﹞XX號)文件要求,我單位領導高度重視,精心部署,嚴格對照檢查內容,認真進行自查自糾?,F將自查自糾情況報告如下:

一、機構編制基本情況

(一)機構設置和調整情況。2019年,根據《XXXX關于印發<職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(XXX〔2019〕XX號)規定,XXX為XX委直屬事業單位,編制28名,設局長1名,副局長2名,科級領導職數10名。內設辦公室、人事科、執法科等7個科室。

(二)編制、職數使用情況。截止目前,我單位實際有干部25名,其中:局長1名,副局長2名,市管干部1名,正科級領導干部5名,副科級領導干部3名。沒有超編制超職數情況。

二、自查情況

經自查,我單位機構編制執行情況總體良好,制度健全,程序規范。故不存在情況機構編制問題相關情況。

篇8

一、指導思想和工作目標

全面貫徹落實科學發展觀,認真落實全國、全省糾風工作會議的部署和要求,以確保資金安全、維護農民權益、促進社會和諧為目標,以落實強農惠農政策措施、提高資金管理使用效益、健全資金管理制度、查處違規違紀問題為重點,著力解決涉農補貼、農村勞動力轉移培訓和新型農村合作醫療資金管理中的突出問題,更好地維護農民群眾的合法權益,確保中央、省、市、縣各項強農惠農政策落到實處。

二、檢查的內容和范圍

(一)2009年度和20*年度農業部門“農村勞動力轉移培訓陽光工程資金”和扶貧部門“貧困地區勞動力轉移培訓項目資金”的管理使用情況。

(二)2009年度和20*年度良種補貼、農資綜合直補和能繁母豬補貼的發放情況。

(三)2009年度和20*年度新型農村合作醫療資金的籌集和管理使用情況。

三、檢查的方法和步驟

(一)自查自糾階段(7月底一8月上旬)

1.由各鄉鎮、華僑農場管理區、縣直有關單位根據所涉及的檢查內容,成立涉農資金專項檢查工作組,結合實際,認真貫徹實施工作方案,組織開展本地、本行業的專項檢查工作。

2.自查自糾的主要內容:一是農村勞動力轉移培訓資金的數量、培訓人數、培訓質量和效果,重點是有無弄虛作假、截留、挪用甚至貪污專項資金的行為;二是“三項補貼”的發放情況,重點為是否按照規定兌付給農民群眾,是否存在截留、挪用涉農補貼的行為;三是新型農村合作醫療資金籌集的數量、就醫農民享受補貼的情況,重點是鄉鎮以下定點醫療單位藥品入口關、參保農民就醫補貼兌現及有無弄虛作假、騙取新農合資金的行為等。

3.各鄉鎮、華僑農場管理區、涉農部門于8月18日前向縣政府糾風辦上報清理工作總結和統計表(附后)。

(二)抽查匯總階段(8月上旬一8月中旬)

清理工作期間,涉農資金專項檢查工作領導小組將根據相關單位情況反映和有關群眾舉報,對部分鄉鎮、行業、部門涉農經費管理使用情況進行重點督查,對重點案件進行查辦。

四、工作要求

(一)加強領導,明確責任

專項檢查工作在縣糾風辦統一領導下進行。為使檢查工作順利開展,由縣糾風辦牽頭,農業、扶貧、衛生、畜牧、物價、財政等相關部門參加,成立涉農資金專項檢查工作領導小組,組長:*,副組長:*。領導小組下設辦公室,辦公室主任由*兼任。辦公室職責是:根據《實施方案》制定具體工作計劃;按照縣領導小組辦公室的統一安排,具體組織協調全縣涉農資金管理使用情況監督檢查等工作;每個階段定期向縣領導小組辦公室報告工作情況,提出下一步工作建議。

這次檢查的兩年度、6大項涉農資金,具有資金來源渠道多,結構復雜,使用范圍廣等特點。從來源渠道看,有本級財政安排的資金,有上級財政下達的補助資金,還有有關部門安排的專項資金;從分配使用方面看,有直接對農民個人的補貼,也有對農業生產的補助,還有新型農村合作醫療資金;從涉及部門或領域看,有農業、扶貧、畜牧、衛生以及財政等多部門、多領域。因此,在工作中要充分認識到情況的復雜性和任務的艱巨性,加強領導,明確責任,統一協調,深入細致,全面推進。

(二)抓住關鍵,突出重點

一要抓住自查自糾這個關鍵環節,集中力量深入調查,督促各鄉鎮和涉農部門做好自查自糾工作,尤其要在對好賬目、核準資金環節上做細致的工作。二要突出重點領域和重點項目,將群眾反映頻繁,問題突出的資金納入重點檢查范圍,組織專門力量進行重點抽查。

篇9

一、健全組織,加強領導

為確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理小金庫工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關于開展小金庫自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照要求,我局對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

4、在認真清查核對的基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。

篇10

一、通過對我鎮鎮、村兩級XX年1月至XX年6月的統計表和各項調查工作進行自查,我鎮在統計工作中沒有發生下列違法行為:

1、沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統計資料的行為;

2、沒有拒報、屢次遲報統計資料的行為;

3、沒有未經批準,擅自制印統計調查表的行為;

4、沒有單位領導干擾統計數據,從而造成統計數據失真的行為;

5、沒有利用統計調查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為;

6、重點對各項統計調查和統計資料進行自查、復查。

二、我鎮在抓好統計基礎工作中做了以下幾個方面的工作:

1、建立了鎮統計站、統計站由黨政辦公室、統計辦公室、計生辦公室、經管辦公室組成。人員有黨政辦主任、政府統計員、計生統計員、經管統計員,辦公室設在黨政辦。

2、政府、計生、經管、教辦、公安及9個村均落實了專兼職統計員。

3、鎮、村統計工作均按照統計制度的規定設置原始記錄,建立健全統計檔案。

4、統計工作制度在自查自糾工作中進一步完善。

5、政府專職統計員按文件要求持證上崗。

三、存在問題

1、少數兼職統計人員業務素質較差還不適應新時期統計工作的要求;

2、村級由于三年一屆的換屆選舉,直接影響統計人員的工作情緒,造成部分統計表冊不健全。

3、村向各部門上報的表冊數據有不統一的情況。

4、企業上報統計報表屢次遲報統計資料和數據失真的情況。

針對上述情況,經政府及執法領導組研究決定,制定以下糾改措施:

1、每月統計站對村級統計員進行一至二次業務培訓,不斷提高村級統計人員的業務素質和業務水平;

2、進一步做好村級統計員的思想工作,盡量穩定統計人員隊伍;