財政預算范文10篇

時間:2024-01-10 19:20:59

導語:這里是公務員之家根據多年的文秘經驗,為你推薦的十篇財政預算范文,還可以咨詢客服老師獲取更多原創文章,歡迎參考。

財政預算

財政預算意見

國務院各部委、各直屬機構,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局):

為貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號),加強財政科學化、精細化管理,保障公民對財政預算的知情權、參與權、表達權和監督權,促進依法理財、民主理財,推動社會主義政治文明與和諧社會建設,結合財政預算管理實際,現就進一步推進財政預算信息公開提出以下指導意見。

一、財政預算信息公開的指導思想和原則

財政預算信息公開的指導思想是:深入貫徹落實科學發展觀,深化預算管理制度改革,提高財政預算的公開性和透明度,保障人民群眾依法參加民主決策、民主管理和民主監督,促進政府財政行為的程序化、規范化、法治化。

財政預算信息公開應當遵循的原則是:符合《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國保守國家秘密法》以及相關法律法規的規定;內容真實準確,清晰易懂;統籌規劃,分步驟、分層次、分內容積極穩妥地推進。

二、財政預算信息公開的主要內容和方式

查看全文

財政預算草案報告講話

各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會報告我縣**年財政預算執行情況和**年財政預算草案,請予審議。并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、**年財政預算執行情況

**年,全縣各級各部門認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和縣十四屆人大六次會議的有關決定決議,積極組織收入,充分發揮財政職能作用,圓滿完成財政收支預算和各項目標任務。

**年全縣完成財政總收入21002萬元,比上年增加3217萬元,增長18.09%。其中地方一般預算收入完成14654萬元,比上年增加2114萬元,增長16.86%;上劃中央增值稅、消費稅完成4488萬元,比上年增加863萬元,增長23.81%;上劃所得稅完成1860萬元,比上年增加240萬元,增長14.81%。國稅完成7459萬元,比上年增加1453萬元,增長24.19%;地稅完成4965萬元,比上年增加895萬元,增長21.99%;財政完成8578萬元,比上年增加869萬元,增長11.27%。

**年全縣完成財政總支出73680萬元,其中地方一般預算支出71708萬元,完成調整預算的89%,比上年增加18880萬元,增長35.73%;上解支出1972萬元。

查看全文

財政預算情況述職述廉報告

各位代表:

受市政府委托,向大會報告我市年財政預算執行情況和年財政預算(草案),請予審議。并請市政協各位委員和列席會議的同志提出意見和建議。

一、年全市財政預算執行情況

年,全市各級組織堅持以科學發展觀為指導,緊緊圍繞“一城三市”發展思路和“五大突破”奮斗目標,解放思想,開拓創新,爭先進位,真抓實干,著力破解“三大難題”,全面實施“八大工程”,實現了全市經濟的跨越式發展,地方財政收入也實現了新的突破,各項財政預算指標順利完成。

年,全市實現地方財政收入萬元,完成調整后收入預算的%,較上年實績增長%,增收萬元。其中:工商稅收完成萬元,比上年實績增長%;煙葉稅完成萬元,較上年減少%;契稅、耕地占用稅完成萬元,比上年實績增長%;非稅收入完成萬元。地方財政收入加上各項上級補助收入、上年結轉及調入資金,全市財政總收入為萬元。

年,全市地方財政支出萬元,完成調整后支出預算的%,較上年實績增長%,增加支出萬元。具體是:一般公共服務萬元,較上年增長%;國防和公共安全萬元,較上年增長%;教育萬元,較上年增長%;科技萬元,較上年增長%;文化體育與傳媒萬元,較上年增長%;社會保障和就業萬元,較上年增長%;醫療衛生萬元,較上年增長%;環境保護萬元,較上年增長倍;城鄉社區事務萬元,較上年增長%;農林水事務萬元,較上年增長%;交通運輸萬元,較上年增長%;工業商業金融等事務萬元,較上年增長%;地震災后恢復重建支出萬元,較上年增長%;住房保障支出萬元,較上年增長%;其他支出萬元,較上年增長%。

查看全文

財政預算草案報告二

各位代表,同志們:

我受森村鄉人民政府的委托,向大會報告我鄉**年財政預算執行情況和**年財政預算草案。請代表們予以審議,并請各位領導和列席代表提出意見和建議。

一、**年財政預算執行情況

**年在鄉黨委政府的堅強領導和人大的依法監督下,在上級的關心指導和鄉各部門的大力支持下,全鄉上下認真貫徹、落實中央、省市縣各項決策和部署,通過強化財稅征管,優化支出結構,推進各項改革,加強財政監督,落實積極的財政政策等工作,努力克服政策性減收影響,齊心協力,扎實苦干,較好地完成了鄉十五屆人大五次會議通過的財政預算任務,促進了我鄉經濟和社會各項事業持續、穩定、健康發展,實現了財政收支平衡,并有節余的目標。

(一)收入方面情況:

農村稅改后,取消了到戶征收的農業兩稅,致使我鄉財政稅源嚴重短缺,我們在接到縣下達全年財政任務55萬元后,及時主動與國稅、地稅聯系,深入企業、工地摸排稅源,及時將任務分解落實到國地財三家和有關企業,做到早謀劃早準備。通過努力,全年共完成財政任務62萬元。其中:國稅完成增值稅10.7萬元;地稅完成營業稅、所得稅等工商稅37.5萬元;財政完成契稅、耕地占用稅計劃生育社會撫育費土地罰款等13.8萬元。

查看全文

財政預算草案報告三

各位代表,同志們:

我受森村鄉人民政府的委托,向大會報告我鄉**年財政預算執行情況和2008年財政預算草案。請代表們予以審議,并請各位領導和列席代表提出意見和建議。

一、**年財政預算執行情況

**年在鄉黨委.政府的堅強領導和鄉人大的依法監督下,在上級財政稅務部門的關心指導和鄉各部門各單位的大力支持下,全鄉上下認真貫徹、落實中央、省市縣各項財經政策,積極開展”三大建設推進年”活動,通過強化財稅征管,優化支出結構,深化各項財政改革,加強財政監督,著力提高財政保障能力,落實積極的財政政策等工作,較好地完成了鄉十六屆人大一次會議通過的財政預算任務,促進了我鄉經濟和社會各項事業持續、穩定、健康發展,實現了財政收支平衡,并有節余的目標。

(一)收入方面情況:

**年縣下達我鄉全年財政任務65萬元后,我們及時主動與國稅、地稅部門聯系,深入企業、工地摸排稅源,及時將任務分解落實到國地財三家和有關企業,做到早謀劃早準備。通過努力,到年底國地財三家共完成財政任務65.5萬元,超額完成全年財政任務。其中財政完成14萬元,國稅完成8萬元,地稅完成43.5萬元。

查看全文

財政預算草案報告

各位代表:

我受省人民政府的委托,向大會報告**省20**年財政預算執行情況和20**年財政預算草案,請予審議。并請各位政協委員提出意見。

一、關于20**年財政預算執行情況

20**年,在省委的正確領導下,全省各族人民眾志成城、共克時艱,奪取了抗震救災的重大勝利,積極應對金融危機,全省經濟總體上保持較快增長。在此基礎上,各級財政部門認真按照省委“兩個加快”的決策部署,努力克服地震災害和經濟下滑給財政工作帶來的巨大困難,圓滿完成了省人代會年初確定的收支預算任務,確保了災后重建和擴大內需各項政策落實。

(一)全省財政預算變動及執行總體情況

省十一屆人大一次會議審議通過的全省地方一般預算收入預算為954億元,執行中未發生變動。根據快報統計,20**年全省地方一般預算收入完成1041.76億元,為預算的1**.2%,剔除入庫捐贈資金46.5億元后完成995.26億元,同口徑增長18.93%。其中:稅收收入完成732.02億元,為預算的101.95%,同口徑增長18.46%;非稅收入完成3**.74億元,為預算的131.26%,同口徑增長20.27%。上劃中央“兩稅”收入完成422.78億元,為計劃的100.**%,增長14.94%。上劃中央所得稅收入完成201.02億元,為計劃的1**.26%,增長24.26%。全省一般預算總收入完成1665.56億元,同口徑增長18.49%。全省財政經常性收入增長13%。

查看全文

財政預算草案報告一

一、強化征管、確保財政收入穩定增長

通過深入研究我鎮近幾年的收入發展趨勢,對全鎮主要工業企業、商貿企業、建筑和房地產業進行了一次全面的稅源摸排調查,做到月月有安排,人人有擔子、件件抓落實,大力協助、配合國稅、地稅、國土、房管等部門,依法強化征管,采取多種措施,嚴控細管,在抓好增值稅、營業稅、所得稅等主體稅種征管的同時,加強零星稅源控管,做到應收盡收。

二、積極穩妥推進財政補貼農民資金管理和支付方式改革

根據上級部門統一部署,按照“統一時間、統一方式、統一渠道,以及公開補貼項目,數額及政策依據”的總體要求,將財政補貼給農民的資金全部采用“一卡制”直接發放給農民,構建財政補貼農民資金發放的“綠色通道”,確保國家給農民的各項補貼資金安全、及時、高效地發放到戶,全年共發放補貼農民資金364.9萬元。

三、進一步貫徹落實新型農村合作醫療制度的改革

新型農村合作醫療工作是一項惠及百姓的德政工程,涉及面廣,政策性強。按照合作醫療報銷有關規定,全年共發放住院補償963人次,補助金額987.1萬元,門診報銷1521人次,2.8萬元,為民提供優良服務。扎實做好**年籌資工作,通過多種形式向農民群眾耐心、細致地宣傳農村合作醫療制度。2008年全鎮實際參保7250戶,21839人,籌資入保金21.3萬元,參保率達98.9%,名列全縣前列。

查看全文

財政預算考評方案

逐步推進單位財政支出整體績效評價工作。年12月1日起:進步總結試點工作經驗。

提高財政資金使用效益,為進一步加強財政支出管理。建立科學、規范、高效的財政資金分配管理體制和預算決策機制,根據省財政廳《關于印發〈省預算支出績效考評實施方法〉通知》財預〔〕134號)精神,特制訂本實施方案。

一、指導思想

依照國家“十一五”規劃中關于“建立財政預算績效評價體系,認真貫徹落實科學發展觀。提高財政資金使用效益”要求,統一規劃、分步實施,逐步探索建立與公共財政相適應的預算支出績效評價體系,進一步提高政府管理效能和財政資金使用效益,努力實現預算管理改革的新突破。

二、實施原則和評價范圍

以影響經濟社會發展的重大項目為主,依照“公開、公平、公正”原則。重點評價財政支出的經濟效益和社會效益。選擇涉及民生工程和重點工程建設等6個以上重大項目先行試點,穩步推進我縣財政支出績效評價工作,待條件幼稚時,再逐步推進單位財政支出整體績效評價工作。

查看全文

財政預算草案報告

各位代表:

受縣人民政府的委托,下面,將**年財政預算執行情況和2008年財政預算草案向大會作書面報告,請予審議。并請各位縣政協委員和列席同志提出意見。

一、**年財政預算執行情況

**年是我縣實現“三年大變樣”目標的關鍵之年。在縣委的正確領導下,我縣財政工作以科學發展觀為統領,深入貫徹落實中央和省、市各項決策和部署,積極開展“落實推進年”和“三大建設推進年”活動,嚴格依法理財,努力增收節支,深化各項財政改革,著力提高財政保障能力,為全縣經濟社會又好又快發展提供了財力保障,較好地完成了年初人代會通過的收支預算任務。

全縣一般預算收入完成27730萬元(不含省級收入764萬元,下同),占年預算25260萬元的109.8%,同比增長23%,增收5180萬元。一般預算收入中,縣本級收入完成18526萬元,占年預算17413萬元的106.4%,同比增長17.5%,增收2781萬元?;痤A算收入完成20689萬元,占年預算10550萬元的196.1%,同比增長140.6%,增收12089萬元。

全縣一般預算支出完成65117萬元,占年初預算37389萬元的174.1%(超預算部分主要為省市專項補助指標支出),同比增支13490萬元,增長26.1%?;痤A算支出21875萬元,占年初預算10550萬元的207.2%,同比增支13658萬元,增長166.6%。

查看全文

前半年財政預算報告

尊敬的主任、各位副主任、各位委員:

受市政府的委托,現在向市四屆人大常委會第二十三次會議報告《關于年上半年財政預算執行情況的報告》,請予審議。并請列席會議的同志提出意見。

年初以來,財政部門在市委、市政府的正確領導下,認真貫徹市委四屆人大四次會議決議,牢固樹立和落實科學發展觀。以“保增長、上水平、增活力、重民生”為已任,按照“科學發展、和諧發展、趕超發展”和“升位發展”的要求,認真履行財政職能,加強宏觀調控,穩步推進積極財政政策,大力積極組織財稅收入,財政收入保持了較大幅度的增長。保證了工資等重點支出的需求,促進了社會經濟良性發展,財政預算執行情況良好。

一、1—6月份財政收入情況

年初市四屆人大四次會議審查批準的全口徑政收入計劃為68,000萬元,同比增長11.4%,增收6,934萬元。其中地方一般預算收入計劃35,000萬元,同比增長16.7%,增收5,000萬元,上劃收入計劃21,000萬元,同比增長4.2%,增收878萬元,基金收入計劃12,000萬元。

1—6月份全口徑財政收入完成40,261萬元,為年初預算的59.2%,同比增長32.3%,增收9,818萬元;其中地方一般預算收入完成18,159萬元,為年初預算的52%,同比增長23.6%,增收3,466萬元。財稅三部門收入完成情況:國稅局完成7,757萬元,為預算的32.7%,同比下降16.3%,減收1,515萬元;地稅局完成13,287萬元,為預算的50.3%,同比下降5.6%,減收803萬元;財政局完成19,217萬元,同比增長157.2%,增收11,745萬元。

查看全文